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問題已解決

老師,公司是中型制造業(yè),這是去年10月份增值稅申報表,現(xiàn)在申請退圖片中標(biāo)紅部分的的一半,請問還用改當(dāng)初這申報表不?改哪里呀?

84785017| 提問時間:2022 04/15 13:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
收到,老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022 04/15 15:55
文文老師
2022 04/15 15:56
不用修改去年10月的申報表了
文文老師
2022 04/15 15:56
直接申請退附加稅即可。
84785017
2022 04/15 16:01
老師如果是退1月份的增值稅及附加,那需要修改1月份的哪行呢?
文文老師
2022 04/15 16:04
也不需要修改1月份的申報表
文文老師
2022 04/15 16:04
政策是4月才出臺的。以前的申報表是不用修改的
文文老師
2022 04/15 16:04
直接申請退稅就可以了
84785017
2022 04/15 16:05
哦,因為退稅要更正申報,意思是只點擊更正申報,但是具體金額并不改,直接確定就得了是嗎?
文文老師
2022 04/15 16:08
稅局要求更正申報,才退稅嗎?
文文老師
2022 04/15 16:09
附加稅減半征收。退這部分吧
84785017
2022 04/15 16:10
我們這里是先申請退,審核完畢等退稅到賬后,必須更正申報一下
文文老師
2022 04/15 16:13
如果是這樣的話,附加稅附表,要選擇優(yōu)惠,稅額減半
文文老師
2022 04/15 16:13
不確定優(yōu)惠項中,六稅二費是否已經(jīng)維護到系統(tǒng)了
文文老師
2022 04/15 16:14
若沒有維護到系統(tǒng),下拉框中沒有,則要稅局大廳更正申報了
文文老師
2022 04/16 10:04
若對回復(fù)滿意,請五星好評!
文文老師
2022 04/16 10:04
若對回復(fù)滿意,請五星好評!
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