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實(shí)務(wù)
問題已解決
20年收到的庫存商品發(fā)票,在22年被認(rèn)定為虛開發(fā)票,在20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在怎么在22年調(diào)賬啊,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則



同學(xué)你好
那就用利潤分配未分配利潤里調(diào)整
2022 04/07 17:03

84785020 

2022 04/07 17:04
那分錄是怎么做呢

樸老師 

2022 04/07 17:13
同學(xué)你好
借利潤分配分配未分配利潤
貸應(yīng)收賬款

84785020 

2022 04/07 17:31
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了不要調(diào)嗎,那補(bǔ)繳稅款的分類怎么做呢

樸老師 

2022 04/07 17:32
同學(xué)你好
這個(gè)一般不用的

樸老師 

2022 04/07 17:33
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款

84785020 

2022 04/07 17:34
那補(bǔ)繳的所得稅沖減未分配利潤嗎

樸老師 

2022 04/07 17:44
嗯
這個(gè)計(jì)提的時(shí)候沖減的

84785020 

2022 04/07 17:45
那計(jì)提的分錄怎么做呀

樸老師 

2022 04/07 17:57
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
