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問(wèn)題已解決

3月有增值稅費(fèi)用,但進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,還需要在3月計(jì)提增值稅嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 15:46
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)的差額體現(xiàn)為留抵稅額。
2022 04/01 15:55
84784993
2022 04/01 15:56
當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,是以前的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,還需要寫(xiě)分錄嗎?
美橙老師
2022 04/01 16:03
以前的如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)則需要一并結(jié)轉(zhuǎn)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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