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本期認證的進項稅額大于銷項稅額,有留抵,怎么結轉(zhuǎn)計提增值稅

84785025| 提問時間:2024 10/04 18:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這種不用做賬務處理
2024 10/04 18:32
84785025
2024 10/04 18:33
那下個月銷大于進,有認證過的留底,怎么做賬?
劉艷紅老師
2024 10/04 18:36
比如上期有留抵100,就是在進項稅額中,本期進項50,那么進項科額一共是150,銷項是200,分錄 借:應交稅費——應增(銷)200 貸:應交稅費——應增(進)150 貸:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交) 50 借:應交稅費——應增(轉(zhuǎn)出未交) 50 貸:應交稅費——未交增值稅 50
84785025
2024 10/05 13:23
如果本期之前預繳的增值稅沒有抵扣掉,本期需要減去,這個分錄怎么做?而且之前這次預繳的沒有做賬
劉艷紅老師
2024 10/05 13:25
先補做 借:應交稅費——預繳增值稅 貸:銀行存款 再做 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預繳增值稅
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