問題已解決
請問老師購置固定資產(chǎn)時,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,計提折舊時借管理費(fèi)用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產(chǎn)。是這樣做賬嗎?



您好同學(xué),折舊的時候借管理費(fèi)用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
2022 03/31 11:58

84785035 

2022 03/31 17:43
沒有后面的憑證,怎么能平固定資產(chǎn)呢?

84785035 

2022 03/31 17:44
勞務(wù)派遣公司給派遣員工的工資是做主營業(yè)務(wù)成本的,但是出現(xiàn)負(fù)數(shù)工資呢?是沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?

李霞老師 

2022 03/31 17:46
嗯,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)工資呢?是計提的少,然后發(fā)放的多嗎。

李霞老師 

2022 03/31 17:46
固定資產(chǎn)它會在你報表上呆著,然后后期累計折舊加上殘值等于固定資產(chǎn)的時候,你就可以把這個固定資產(chǎn)從你報表上刪除。

84785035 

2022 03/31 22:18
借支多了還有扣水電費(fèi),餐費(fèi)等。到賬的負(fù)數(shù)工資。

84785035 

2022 03/31 22:20
那累計折舊+殘值等于固定資產(chǎn)時,最后還是要做? 借累計折舊,固定資產(chǎn)凈殘值,貸固定資產(chǎn)。是嗎?

李霞老師 

2022 04/01 09:46
固定資產(chǎn)折舊完之后,若是繼續(xù)使用,不需要做會計處理,
