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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問下,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)多計(jì)提了12月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)三月了,跨年了,賬上要怎么調(diào)賬?怎么做分錄?



借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配,未分配利潤小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022 03/31 10:26

84784990 

2022 03/31 10:39
嗯嗯~我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 

2022 03/31 10:41
按上面的來做就可以的。

84784990 

2022 03/31 11:41
謝謝老師

郭老師 

2022 03/31 11:42
不用客氣,工作愉快。
