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問(wèn)題已解決

某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率,該廠2019年3月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售電視機(jī)1000臺(tái),取得含稅銷售收入2320000元,另向購(gòu)貨方收取包裝費(fèi)34800元,款項(xiàng)均送存銀行。(2)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料若干批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款合計(jì)600000元,稅金合計(jì)78000元,款項(xiàng)已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)上月銷售的電視機(jī)中,有兩臺(tái)因質(zhì)量問(wèn)題在本月退回,企業(yè)退還購(gòu)貨方價(jià)款和稅金合計(jì)4640元,并開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。(4)企業(yè)將自產(chǎn)的最新型號(hào)電視機(jī)10臺(tái)用于獎(jiǎng)勵(lì)本廠優(yōu)秀職工,已知每臺(tái)電視機(jī)工廠成本為2400元,因尚未對(duì)外銷售過(guò),故無(wú)同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。電視機(jī)的成本利潤(rùn)率

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/30 20:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 (2320000+34800)/1.13*0.13-4640/1.13*0.13+10*2400*1.1*0.13=273804.39
2022 03/30 21:19
暖暖老師
2022 03/30 21:20
2當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 78000-5000*0.13=77350
暖暖老師
2022 03/30 21:20
3應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 273804.39-77380=196424.39
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