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問題已解決

小規(guī)模安保公司 差額征收會計分錄

84784949| 提問時間:2022 03/22 15:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;保安公司的 其實和勞務派遣的差額分錄是差不多的; 你可以參考 :(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營業(yè)務收入952 380.95     應交稅費———應交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認可扣減的成本費用及應交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務成本 914 285.71   應交稅費———應交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05   貸:應付職工薪酬———應付工資 750 000.00     應付職工薪酬———五險一金 210 000.00 (3)實際繳納增值稅的計算 實際繳納數(shù)=47619.05-45714.29=1 904.76元
2022 03/22 15:46
84784949
2022 03/22 15:49
小規(guī)模 不用繳納稅款 第三筆要怎么做
meizi老師
2022 03/22 16:02
?你好; 不繳納。 到時把你? 借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補助??
84784949
2022 03/22 16:04
還有 小規(guī)模報增值稅這個差額征收的 先填附表的5%那欄 主表的5%第4 第6攔的金額是填開票票面的不含稅金額?
84784949
2022 03/22 16:05
例如圖片這個發(fā)票為例子
meizi老師
2022 03/22 16:12
你好; 是的。寫不含稅金額。? ?? 小規(guī)模: 1、在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將可扣除金額填入“應稅行為(5%征收率)扣除額計算”第10欄“本期發(fā)生額”第11欄“本期扣除額”; 2、將增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票價稅合計填入“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”; 3、在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(5%征收率)計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第五行(稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)或者第六行 (稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列; 4、應稅服務減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)根據(jù)欄目名稱提示填寫一下公司相關信息,最后一個欄次金額填寫可扣除金額, 注意:如果季度開票總金額小于45萬的情況下附列資料不用填寫,直接在主表第10欄填寫免稅金額。
84784949
2022 03/22 16:21
是不是這樣填寫 附例資料表格5% 10攔:38500 11攔:37000 12攔:1500 13攔:38500 14攔:37000 15攔:1500 16攔:1428.58(15攔*1.05) 增值稅主表(一季度沒有超45萬) 第10攔:38428.57(圖片發(fā)票的票面不含稅金額) 一個季度超了45萬 就填:4和6攔 (金額也是發(fā)票票面上面顯示不含稅金額) 是麼
meizi老師
2022 03/22 16:28
?你好;? 是的 。 都是寫不含稅 哈;? ??
84784949
2022 03/22 16:30
上面我說的附例資料 那幾攔都是寫含稅的是吧
meizi老師
2022 03/22 16:39
你好;? ?是的。?需要填寫附列資料,是的??
84784949
2022 03/22 16:41
好的,那報稅這樣填 做賬的會計分錄 主營業(yè)務收入的數(shù)據(jù) 不就和增值稅主表報稅數(shù)據(jù) 對不上了
meizi老師
2022 03/22 16:49
你好;? 這個 不影響的;按照你實際去處理? ? ?
84784949
2022 03/22 16:51
反正最后合計,做賬的收入和增值稅報表報的收入 兩個相減出來的數(shù)據(jù) 是和差額征收的稅額是一樣的 就正常是麼
meizi老師
2022 03/22 16:56
?你好; 是的。? ? 正常做時分錄? 你申報是按你差額去報就行了。? ??
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