問題已解決
怎么沖銷這個預提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會計做了一個預提成本,借:主營業(yè)務成本 50萬 貸:其他應付款-預計負債 50萬



借其他應付款
貸,以前年度損益調整50萬,
借以前年度損益調整
貸利潤,分配未分配利潤
匯算清繳需要調整。
2022 03/10 14:36

84784953 

2022 03/10 14:50
這樣調整不是要交稅?本來就是要不交那么多稅的,后面拿成本回來沖不可以嗎?我就想知道用成本票怎么沖的

郭老師 

2022 03/10 14:53
你好,你有其他的發(fā)票抵扣嗎?沒有的話需要調增,如果調增有盈利的需要交稅。

84784953 

2022 03/10 14:55
有的其他抵扣的,就是抵扣時,我不知道怎么做分錄沖銷之前的分錄

84784953 

2022 03/10 14:59
就是我一月份收入30萬,我抵扣了25萬,但是前面那個會計做的那筆分錄怎么沖,我是不是每個月要抵扣超過收入才沖掉的,然后這個分錄怎么寫

郭老師 

2022 03/10 15:01
你好。紅沖的我已經(jīng)給你做了,全部紅沖的上面是。
