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你好 我按照進項銷項稅算出交增值稅2500 可是申報填表時 由于小數(shù)點問題 實際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢



現(xiàn)在多交了0.03,計入稅金及附加
2022 03/08 11:19

你好 我按照進項銷項稅算出交增值稅2500 可是申報填表時 由于小數(shù)點問題 實際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
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