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問(wèn)題已解決
老師,我12月份有留底的稅,我1月份用來(lái)抵扣,還有留底的,要怎樣做賬,謝謝



借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 03/08 09:21

老師,我12月份有留底的稅,我1月份用來(lái)抵扣,還有留底的,要怎樣做賬,謝謝
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