問題已解決
老師,減免稅款期初借方有余額280(稅控盤),這個已經(jīng)在21年度抵扣過了,現(xiàn)在該怎么處理



你好,你把你原分錄寫一下
2022 03/07 15:10

84785021 

2022 03/07 15:23
借: 管理費用 -辦公費280
貸:現(xiàn)金 280
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款280
貸:管理費用-辦公費 280

QQ老師 

2022 03/07 15:25
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

84785021 

2022 03/07 15:27
老師,這是21年度抵扣的做的分錄,
2022年度 直接結(jié)轉(zhuǎn) 就行嗎 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-一般納稅 280 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增長死灰-減免稅款 280

QQ老師 

2022 03/07 15:29
你好,是的,因為你遞減應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里的
