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問題已解決

老師,我們是一家勞務(wù)公司,采用的是差額開票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營業(yè)收入是5000萬,代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬x0.005,還是1000萬x0.005?

84784979| 提問時(shí)間:2022 03/03 02:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是按照差額1000確認(rèn)
2022 03/03 03:19
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