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老師,勞務費怎樣做成本分錄,我們公司做裝修,借了別人公司人員



您好,那么用不用支付給對方錢,用的話這個就是成本,就借主營業(yè)務成本貸應付賬款就可以
2022 02/28 15:58

84785008 

2022 02/28 16:01
對方還未開票給我們,我們可以先做成本?

小寶老師 

2022 02/28 16:02
你好可以先暫估成本入賬哦

84785008 

2022 02/28 16:04
怎樣做暫估分錄?

84785008 

2022 02/28 16:04
這樣做了,凈利潤數(shù)會減少?

小寶老師 

2022 02/28 16:06
暫估分錄
借:主營業(yè)務成本-暫估
貸:應付暫估
財務核算要遵循權責發(fā)生制哦,你沒暫估利潤是不對的哦

84785008 

2022 02/28 16:10
什么意思?

小寶老師 

2022 02/28 16:12
這個成本是一定要暫估的,要不然你現(xiàn)在算的利潤不對的

84785008 

2022 02/28 16:14
估計有600萬

84785008 

2022 02/28 16:15
借主營業(yè)務成本600萬,貸應付……公司600萬,對嗎?

小寶老師 

2022 02/28 16:18
對的,還要注意下,對應的收入也要計入,這樣才合理

84785008 

2022 02/28 16:27
收入怎樣做?

84785008 

2022 02/28 16:28
是不是要匯算清繳前拿到這張發(fā)票呢?

小寶老師 

2022 02/28 16:30
是的,要拿到,收入你要根據(jù)您們的實際業(yè)務確認收入,分錄:借應收賬款貸主營業(yè)務收入和應交稅費

84785008 

2022 02/28 16:32
這個是對方公司分錄吧?

小寶老師 

2022 02/28 16:35
我是說您們確認收入的,不能之后成本沒有收入

84785008 

2022 02/28 18:37
好的,明白,謝謝老師!

小寶老師 

2022 02/28 18:37
客氣期待你的好評
