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老師好,假如應收524,其中扣掉費用75,工資362,還應付87,那這個分錄怎么寫呢



同學你好,你這費用75不知道具體是啥,我就直接看成計入管理費用。借:管理費用75 借:應付職工薪酬-工資362 貸:其他應收款437
2022 02/28 00:47

小萬老師 

2022 02/28 00:48
你這說的應付87,應該是應收吧。實際收到這87,就是借:銀行存款 87 貸:其他應收款87

小萬老師 

2022 02/28 00:49
你也可以把那兩個分錄合并起來寫

84784961 

2022 02/28 00:51
老師,實際中這個應收524是我們應該問客戶收的錢,中間的費用是我們公司收的費用,然后應付的87是給供應商的,那怎么做呢

小萬老師 

2022 02/28 00:58
你收的這個費用是公司主營業(yè)務的收費還是干啥的

84784961 

2022 02/28 01:00
車隊收的運輸收入,中間的費用和工資是我們替車主承擔的,扣掉費用留下的錢是應付車主的,應該怎么做呢

小萬老師 

2022 02/28 01:00
你這個87是你應收剩余的87,去抵供應商的欠款87還是??

小萬老師 

2022 02/28 01:06
如果你在承擔費用和工資的時候,是做的借其他應收款 貸銀行存款。此時的話就是銀行存款 524 貸其他應收款 437 貸其他應付款87

小萬老師 

2022 02/28 01:07
然后剩余的付車主的話,就是借其他應付款87 貸銀行存款87

84784961 

2022 02/28 01:09
整個分錄怎么寫呢

小萬老師 

2022 02/28 01:10
你這個業(yè)務是一點錢不掙的嘛?

84784961 

2022 02/28 01:11
就是這樣的邏輯關系

小萬老師 

2022 02/28 01:11
分錄的話,就是借其他應收款437 貸銀行存款437.然后再把我上面兩個分錄寫過來。

84784961 

2022 02/28 01:12
我們只掙中間的管理費

小萬老師 

2022 02/28 01:15
那你可以把管理費做成收入就可以了
