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問(wèn)題已解決

2020年把管理費(fèi)專(zhuān)利費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)并且沒(méi)有攤銷(xiāo),那我今年怎么調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸無(wú)形資產(chǎn)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)貸

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/24 18:19
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),借,以前年度損益調(diào)整 貸,累積折舊 借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
2022 02/24 18:21
84785034
2022 02/24 18:22
為什么還有累計(jì)折舊。。。我沒(méi)有攤銷(xiāo)啊我是把管理費(fèi)記成無(wú)形資產(chǎn)
陳詩(shī)晗老師
2022 02/24 18:36
累計(jì)攤銷(xiāo),發(fā)錯(cuò)了 無(wú)形資產(chǎn)折攤銷(xiāo)計(jì)入累積攤銷(xiāo)
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