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4季度所得稅多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么處理,我們是小企業(yè),沒有以前年度損益類科目

84785001| 提問時(shí)間:2022 02/21 15:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 直接用利潤分配未分配利潤調(diào)整 借所得稅費(fèi)用 貸利潤分配未分配利潤
2022 02/21 15:52
84785001
2022 02/21 15:55
多計(jì)提了,是不是應(yīng)該是 借利潤分配未分配利潤(差額) 貸所得稅費(fèi)用(差額)
樸老師
2022 02/21 16:01
同學(xué)你好 不對哦 多計(jì)提了你沖減多計(jì)提的應(yīng)該是利潤增加才對
84785001
2022 02/21 16:09
多計(jì)提的所得稅費(fèi)用計(jì)入借方,那是不是費(fèi)用又增加了。利潤反而又減少了嗎?
樸老師
2022 02/21 16:18
同學(xué)你好 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用 直接這樣做
84785001
2022 02/21 16:35
老師這樣對嗎
84785001
2022 02/21 16:36
您能不能給我舉個例子,我還是不太懂,不理解
樸老師
2022 02/21 16:40
同學(xué)你好 你直接在今年調(diào)整就行了 不用利潤分配未分配利潤 要是用利潤分配未分配利潤 那就是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
84785001
2022 02/21 16:44
比如去年年底計(jì)提了100,今年交了80,去年年底計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的3筆分錄對不對?。??那今年的分錄和金額具體怎么寫?老師麻煩寫清楚點(diǎn)好嘛
樸老師
2022 02/21 16:52
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅20 貸利潤分配未分配利潤20
84785001
2022 02/21 17:02
可不可以 借所得稅費(fèi)用 -20 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 -20 同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅80 貸銀行80
84785001
2022 02/21 17:05
拜托啦老師,給我寫明白些好嘛,能不能把全套分錄再寫一遍,從去年計(jì)提到今年繳納,謝謝謝謝謝謝
樸老師
2022 02/21 17:07
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用100 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅80 貸銀行存款80、 紅沖多計(jì)提的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅20 貸利潤分配未分配利潤20
84785001
2022 02/21 17:14
這樣1月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的利潤未分配利潤是不是就會有差額
樸老師
2022 02/21 17:15
同學(xué)你好 是的 用了這個科目肯定有差額
84785001
2022 02/21 17:19
可不可以不用這個科目,交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅80 貸銀行80 同時(shí)沖計(jì)提借所得稅費(fèi)用-20貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅-20
樸老師
2022 02/21 17:23
同學(xué)你好 可以 這樣做也行
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