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4季度所得稅多計(jì)提了,現(xiàn)在怎么處理,我們是小企業(yè),沒有以前年度損益類科目



同學(xué)你好
直接用利潤分配未分配利潤調(diào)整
借所得稅費(fèi)用
貸利潤分配未分配利潤
2022 02/21 15:52

84785001 

2022 02/21 15:55
多計(jì)提了,是不是應(yīng)該是 借利潤分配未分配利潤(差額) 貸所得稅費(fèi)用(差額)

樸老師 

2022 02/21 16:01
同學(xué)你好
不對哦
多計(jì)提了你沖減多計(jì)提的應(yīng)該是利潤增加才對

84785001 

2022 02/21 16:09
多計(jì)提的所得稅費(fèi)用計(jì)入借方,那是不是費(fèi)用又增加了。利潤反而又減少了嗎?

樸老師 

2022 02/21 16:18
同學(xué)你好
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸所得稅費(fèi)用
直接這樣做

84785001 

2022 02/21 16:35
老師這樣對嗎

84785001 

2022 02/21 16:36
您能不能給我舉個例子,我還是不太懂,不理解

樸老師 

2022 02/21 16:40
同學(xué)你好
你直接在今年調(diào)整就行了
不用利潤分配未分配利潤
要是用利潤分配未分配利潤
那就是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤

84785001 

2022 02/21 16:44
比如去年年底計(jì)提了100,今年交了80,去年年底計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的3筆分錄對不對?。??那今年的分錄和金額具體怎么寫?老師麻煩寫清楚點(diǎn)好嘛

樸老師 

2022 02/21 16:52
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅20
貸利潤分配未分配利潤20

84785001 

2022 02/21 17:02
可不可以 借所得稅費(fèi)用 -20 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 -20 同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅80 貸銀行80

84785001 

2022 02/21 17:05
拜托啦老師,給我寫明白些好嘛,能不能把全套分錄再寫一遍,從去年計(jì)提到今年繳納,謝謝謝謝謝謝

樸老師 

2022 02/21 17:07
同學(xué)你好
借所得稅費(fèi)用100
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅80
貸銀行存款80、
紅沖多計(jì)提的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅20
貸利潤分配未分配利潤20

84785001 

2022 02/21 17:14
這樣1月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的利潤未分配利潤是不是就會有差額

樸老師 

2022 02/21 17:15
同學(xué)你好
是的
用了這個科目肯定有差額

84785001 

2022 02/21 17:19
可不可以不用這個科目,交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅80 貸銀行80 同時(shí)沖計(jì)提借所得稅費(fèi)用-20貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅-20

樸老師 

2022 02/21 17:23
同學(xué)你好
可以
這樣做也行
