問題已解決
跨年了,現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)多提了營業(yè)稅金及附加了,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回?



同學你什么會計準則
2022 02/18 20:58

84785009 

2022 02/18 20:58
小企業(yè)準則的

樸老師 

2022 02/18 21:02
借應交稅金附加稅
貸利潤分配未分配利潤

84785009 

2022 02/18 21:11
不用通過以前年年度調(diào)整嗎?

84785009 

2022 02/18 21:12
是少計了,借方有應交稅費,如何處理?

樸老師 

2022 02/18 21:36
小企業(yè)會計準則不用的

84785009 

2022 02/18 21:37
那少計如何處理?

樸老師 

2022 02/18 21:38
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費附加稅

84785009 

2022 02/18 21:39
應交稅費在借方有數(shù),不是要沖掉嗎?

樸老師 

2022 02/18 21:40
你說的是少計提的,這個補計提就可以了,補計提的時候是應交稅費貸方,分錄上面給你寫了

84785009 

2022 02/18 21:42
要是平時工資少計提了呢?如何處理?

樸老師 

2022 02/18 21:44
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬

84785009 

2022 02/19 02:36
這個應付工資不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

樸老師 

2022 02/19 09:07
這個沖減你借方余額了

84785009 

2022 02/19 09:08
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬 借應付工資,貨,銀行存款,

樸老師 

2022 02/19 09:31
借方也是應付職工薪酬

84785009 

2022 02/19 09:33
我知道為方便簡單打字,這樣做沒問題吧借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬,貨,銀行存款,

樸老師 

2022 02/19 09:46
你就是這樣做的,你這是跨年的
我現(xiàn)在用手機,太小了不方便
