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問題已解決

老師,我有好多進(jìn)項沒有認(rèn)證但做到賬本里面去了,直接做的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,年底老板說要交點增值稅,但我們賬上稅費(fèi)是進(jìn)項大于銷項,現(xiàn)在銀行流水交了增值稅,分錄要怎么寫

84784999| 提問時間:2022 02/17 10:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 02/17 10:14
84784999
2022 02/17 10:15
之前沒有做這個分錄,要補(bǔ)一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄嗎?怎么寫
bamboo老師
2022 02/17 10:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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