問題已解決
老師,我有好多進(jìn)項沒有認(rèn)證但做到賬本里面去了,直接做的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,年底老板說要交點增值稅,但我們賬上稅費(fèi)是進(jìn)項大于銷項,現(xiàn)在銀行流水交了增值稅,分錄要怎么寫



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 02/17 10:14

84784999 

2022 02/17 10:15
之前沒有做這個分錄,要補(bǔ)一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄嗎?怎么寫

bamboo老師 

2022 02/17 10:15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
