問題已解決
你好,我想問一下,年初預提年末的費用攤銷完后,年未實際支付的少于預提的這種分錄要怎么做



你好,補賬上就可以的,借管理費用,貸銀行存款。
2022 02/14 14:48

84784983 

2022 02/14 14:50
實際支付的比預提的要少哦

郭老師 

2022 02/14 14:54
紅沖就可以的,當時分攤的分錄,怎么做的?

84784983 

2022 02/14 14:56
借:管理費用 貸:預提費用

郭老師 

2022 02/14 15:00
借預提費用、借管理費用負數(shù)。
