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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!去年12月份因暫估入庫錯(cuò)誤導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤,在今年1月份的賬務(wù)中如何調(diào)整呢? 老師,結(jié)轉(zhuǎn)少了 本來可以收到發(fā)票,但是疫情期間對方?jīng)]辦法開發(fā)票,2022年1月才開發(fā)票過來


你好,你把差額正常做到1月份就可以了!在匯算清繳前把這部分差額調(diào)整到去年就可以了,2022年匯算時(shí)調(diào)減這部分差額成本即可!
2022 02/12 20:15

84785024 

2022 02/12 20:17
潘老師,那具體如何寫會(huì)計(jì)分錄呢?

84785024 

2022 02/12 20:27
老師,麻煩幫我解答一下么
潘潘老師 

2022 02/12 20:29
你好,1月份做分錄
借 費(fèi)用或成本(差額部分)
貸 銀行或者應(yīng)付(看你的付款)
做21年匯算清繳只調(diào)匯算表,不調(diào)帳
同樣22年匯算只調(diào)匯算表不調(diào)帳

84785024 

2022 02/12 20:33
關(guān)鍵是少結(jié)轉(zhuǎn)的成本是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品不同,是不是要把之前錯(cuò)誤的產(chǎn)品暫估及錯(cuò)誤的產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字沖紅,然后根據(jù)收到發(fā)票正確產(chǎn)品做購進(jìn)處理,同事結(jié)轉(zhuǎn)成本
潘潘老師 

2022 02/12 21:11
你好,當(dāng)期是可以像你這么做,現(xiàn)在已是夸年
潘潘老師 

2022 02/12 21:14
你的1月報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)!如果你在2022紅沖在重新做。差額和給你的結(jié)果是一樣!建議按照我的方法,如果有以前科目用錯(cuò)進(jìn)行調(diào)科目即可

84785024 

2022 02/13 07:00
收到,謝謝老師
潘潘老師 

2022 02/13 09:07
不客氣祝你工作順利!
