問題已解決
一般納稅人,開票軟件年費280做了減免增值稅的賬,做到借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,當月假如我們公司應該交10000增值稅,我計提增值稅的時候該怎么做賬?



同學,期末應交增值稅科目,貸方余額,則公司本月需要交納增值稅,并且需要編制會計分錄。 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅
2022 01/15 16:45

湯貴彬老師 

2022 01/15 16:47
9720同學,減免的不要交的

湯貴彬老師 

2022 01/15 17:07
: 應交稅費-未交增值稅貸方9720

湯貴彬老師 

2022 01/15 19:53
結轉到轉出未交?
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 280
貸應交稅費-應交增值稅-減免? ?280?
借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅? 280
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅?280?

84784955 

2022 01/15 16:46
我知道這個步驟,就是我該計提未交增值稅多少?1000還是9720

84784955 

2022 01/15 16:49
如果我計提9720,那么我未交增值稅上面今年月就會顯示借方280是對的?

84784955 

2022 01/15 17:12
是你說的貸方9720 做了貸方9720 那么我也說了,我的未交增值稅一年下來借方就會有余額280元是對的?

84784955 

2022 01/15 17:13
未交增值稅整個科目下借方余額280元對嗎?
