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航天維護費,減免的增值稅280,這個年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做??

84785000| 提問時間:2022 01/10 11:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 01/10 11:18
84785000
2022 01/10 11:31
老師,我的進項稅是55247.35,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2940.38,減免稅額是280,銷項是55501.69.最后一結(jié)轉(zhuǎn)我的期末留抵稅比報表上的多了280,是怎么回事呢
郭老師
2022 01/10 11:35
你好,你需要交增值稅嗎?如果需要交的話可以填寫你申報嗎?
84785000
2022 01/10 11:39
不需要繳納,已經(jīng)申報了增值稅了。有留抵稅。但我賬上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,賬上的留抵稅比報表上的多了280
郭老師
2022 01/10 11:41
1280D不可能有留底的,你看一下主表。
郭老師
2022 01/10 11:41
280,這個不可能,留底 應納稅減征額是不是沒有?
84785000
2022 01/10 11:45
好的,是沒有申報上去,所以對不上。謝謝
郭老師
2022 01/10 11:50
那你把減免的刪除就可以的,你之前是借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)嗎?現(xiàn)在借管理費用貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
84785000
2022 01/10 11:51
我可以不做到減免稅額吧,我直接做管理費用去了
郭老師
2022 01/10 11:53
你好,那你的分錄怎么做?
84785000
2022 01/10 11:54
我直接借管理費用,貸銀行存款,這樣可以嗎
郭老師
2022 01/10 11:56
不可以的,你之前購買的時候已經(jīng)做了這一個不是嗎。
84785000
2022 01/10 11:58
對,續(xù)費的時候直接是按照我上面說的做的。因為報表上沒有申報減征額,所以這個續(xù)費我就直接進入管理費用去了,不在做增值稅減免稅額那個科目了
郭老師
2022 01/10 12:02
可以的,可以只做一次就行。
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