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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我是小規(guī)模納稅人,季度銷售不滿30萬,附加稅的減免性質(zhì)代碼怎么填,減免稅額怎么填?


您好!不用繳納增值稅的情況下附加稅0申報(bào)就可以了。不是填免抵稅額欄目,免抵稅額欄目是生產(chǎn)出口企業(yè)申報(bào)免抵退填寫的。
2022 01/09 11:36

84785032 

2022 01/09 11:37
需要繳納!我開的是專票,1%的稅
艾昵老師 

2022 01/09 11:42
你不是沒達(dá)到那么多銷售額嗎?你是已經(jīng)繳納了增值稅嗎?申請(qǐng)減免?那你就根據(jù)你自己的實(shí)際情況填寫減免金額就可以了哦。附加稅的,你有什么附加稅就是什么附加稅哦。如果實(shí)在不知道怎么申報(bào),建議打12366問一下最保險(xiǎn)
