問題已解決
老師您好,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退稅問題,平時我司有出口發(fā)票要退稅的話,比如出口發(fā)票100萬*0.13應退稅額13萬,當月都是留足了13萬以上的留抵稅額來退稅的。如果這個月應退稅也是13萬,但是沒有進項票留抵了,還要交增值稅2萬,那我們是這個月要先交2萬增值稅,稅局后面會退回13萬給我們是這樣的嗎?



你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當?shù)氐亩惥质窃趺从嬎愕?/div>
2022 01/06 16:06


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我們企業(yè)是出口退稅,是免抵退的,是不是可以申請不退稅,因為現(xiàn)在增值稅留抵都要申請退稅,申請了留抵退稅,那申報出口退稅是留抵額就為0了
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老師,你好!我想問一下,比如:我出口可退稅是10萬,但我內(nèi)銷是12萬,這抵消了之后還有2萬是免抵的,但我有留抵稅額有30萬,那這2萬我要不要交附加稅?
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出口退稅是按五步法計算,請問出口退稅這塊應退稅額是多少
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你好,老師,因為內(nèi)銷沒有留抵,出口就不退稅了?
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我翻百度了的,發(fā)現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加,這個為什么,免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84,應退稅額是423070.78,免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款,年度匯算清繳過后,需要修改季度報表,形成多繳稅款,一年一直處于彌補虧損狀態(tài),然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了,就一直是正??劭?,現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了,五年之后不能退款,能不能放棄退款,這筆稅款需要怎么處理啊 10小時前
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