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問題已解決

某卷煙廠(一般納稅人,適用增值稅率13% ),2020年10月發(fā)生如下涉稅業(yè)務(wù): (1)購入煙絲,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元,稅款39000元 。煙絲已入庫 。 (2)本月車間領(lǐng)用260000元煙絲 ,用于卷煙生產(chǎn) 。 (3)本月銷售甲類卷煙共計100箱 ,不含稅售價 2000000元, 開具專用發(fā)票 。價稅款已收妥存入銀行 。 (4)行政管理部門領(lǐng)取甲類卷煙兩箱,用于招待應(yīng)酬 。 (5)將一箱甲類卷煙 ,用于產(chǎn)品展示。 要求:(1) 對上述業(yè)務(wù) 逐筆進行會計處理 。 (2)計算本月準予扣除的外購煙絲已納消費稅額, 并進行相關(guān)會計處理 。

84785024| 提問時間:2022 01/03 15:46
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 01/03 16:23
暖暖老師
2022 01/03 17:59
1借原材料300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項39000 貸銀行存款339000
暖暖老師
2022 01/03 18:00
2.借生產(chǎn)成本260000 貸原材料260000
暖暖老師
2022 01/03 18:00
3.借銀行存款2260000 貸主營業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅260000
暖暖老師
2022 01/03 18:01
借稅金及附加2000000*0.56+100*150=1135000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅1135000
暖暖老師
2022 01/03 18:01
4借管理費用2*20000*1.13=45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
暖暖老師
2022 01/03 18:02
借稅金及附加40000*0.56+2*150=22700 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅22700
暖暖老師
2022 01/03 18:05
5借銷售費用20000+2600+11350=33950 貸庫存商品20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅2600 -應(yīng)交消費稅20000*0.56+150=11350
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