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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付運(yùn)輸費(fèi)20萬元,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月因管理不善損失外購材料20% 怎么求增值稅



同學(xué)你好
你是說視同銷售的嗎
2021 12/29 14:05

84784977 

2021 12/29 14:15
是的老師

樸老師 

2021 12/29 14:20
同學(xué)你好
這個(gè)就是20%乘以材料費(fèi)的金額乘以稅率

84784977 

2021 12/29 14:24
老師,是這樣嗎
應(yīng)納增值稅額=20×20%×9%

樸老師 

2021 12/29 14:36
嗯
可以這樣計(jì)算的哦

84784977 

2021 12/29 14:41
但是老師,損失了20%的材料不是應(yīng)該只算80%的材料所要交的增值稅嗎

樸老師 

2021 12/29 14:46
同學(xué)你好
對的
是這樣計(jì)算的

84784977 

2021 12/29 14:51
老師正確的做法應(yīng)該是怎么樣的呢?為什么一會兒這樣是對的,一會那樣做也可以

樸老師 

2021 12/29 14:59
同學(xué)你好
增值稅視同銷售肯定要交
一般是按照協(xié)商好的金額開發(fā)票繳稅
