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問(wèn)題已解決

增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅0.18萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)票注明價(jià)款10萬(wàn)(3)將企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品通過(guò)民政部門(mén)捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品的成本價(jià)為10萬(wàn)元,銷(xiāo)售價(jià)格20萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售甲商品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為70萬(wàn)元,稅額9.1萬(wàn)元(5)銷(xiāo)售乙商品給某公司,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為22.6萬(wàn)元(6)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元,收取加工費(fèi)1.9775萬(wàn)(含增值稅)(7)將外購(gòu)的原材料一批用于企業(yè)職工福利,該材料成

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/20 10:03
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依依
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)你好!你這是要寫(xiě)分錄嗎
2021 12/20 10:04
84785010
2021 12/20 10:12
計(jì)算一下增值稅
依依
2021 12/20 10:13
好的 同學(xué),算好給你
84785010
2021 12/20 10:14
增值稅稅額
84785010
2021 12/20 10:15
增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款為50萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅0.18萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)票注明價(jià)款10萬(wàn)(3)將企業(yè)生產(chǎn)的一批產(chǎn)品通過(guò)民政部門(mén)捐贈(zèng)給災(zāi)區(qū),該產(chǎn)品的成本價(jià)為10萬(wàn)元,銷(xiāo)售價(jià)格20萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售甲商品給某商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為70萬(wàn)元,稅額9.1萬(wàn)元(5)銷(xiāo)售乙商品給某公司,開(kāi)具普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)為22.6萬(wàn)元(6)接受外單位委托加工應(yīng)稅產(chǎn)品一批,收取委托方提供的原材料5.87萬(wàn)元,收取加工費(fèi)1.9775萬(wàn)(含增值稅)(7)將外購(gòu)的原材料一批用于企業(yè)職工福利,該材料成本為6萬(wàn),其進(jìn)項(xiàng)稅額為0,78萬(wàn)。該原材料系以前購(gòu)入,已在當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅稅
依依
2021 12/20 10:18
同學(xué),你參考一下 進(jìn)項(xiàng)稅額:50*0.13+0.18+10*0.13-(7)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷(xiāo)項(xiàng)稅額:20*0.13+9.1+22.6*0.13/1.13+1.9775/1.13*0.13 應(yīng)交增值稅:銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
84785010
2021 12/20 10:24
謝謝啦 嘻嘻嘻嘻嘻
84785010
2021 12/20 10:39
1、甲企業(yè)為一般納稅義務(wù)人,期初留抵稅額5萬(wàn)元,本月進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證。本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售貨物,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,售價(jià)120萬(wàn),稅率13%(2)零售業(yè)務(wù),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票,金額22.6萬(wàn)(3)銷(xiāo)售2005年購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,收款51500元。(4)提供加工勞務(wù),收取加工費(fèi)10萬(wàn)元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票(5)倉(cāng)庫(kù)保管不善,丟失貨物成本4萬(wàn)元(6)購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得進(jìn)項(xiàng)稅票稅額10萬(wàn)元要求:計(jì)算本月應(yīng)納增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)納稅額)
84785010
2021 12/20 10:45
可以解答一下嘛老師
依依
2021 12/20 11:22
同學(xué),一樣的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就可以了
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