問題已解決
老師,一般納稅人稅控盤費用抵扣稅款,怎么做會計分錄



借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數(shù))
2021 12/17 14:43

84785028 

2021 12/17 14:48
我是這樣做的,但是在交增值稅時,增值稅余額出現(xiàn)了負數(shù)

東老師 

2021 12/17 14:48
對呀,有余額不也是正常的嗎。

84785028 

2021 12/17 14:51
交完稅后未交增值稅應該沒有余額啊

84785028 

2021 12/17 14:52
借方900是稅控盤

東老師 

2021 12/17 14:54
那你告訴我你做賬的時候怎么做,把分錄告訴我一下。

84785028 

2021 12/17 15:01
(1)購入借管理費用900,貸現(xiàn)金900
(2)抵減借應交增值稅-減免稅款900
? ? ? ? 貸管理費用900
(3)結轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅
(4)交稅,借未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸銀行存款

東老師 

2021 12/17 15:14
對呀,你這么說應該沒錯兒。

84785028 

2021 12/17 15:18
那為什么交完稅,未交增值稅那里會有借方余額900

東老師 

2021 12/17 15:22
我明白了,你沒把那個減免稅款一塊兒結轉。

84785028 

2021 12/17 15:23
怎么做呢?

東老師 

2021 12/17 15:23
轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅 減免稅款
