問題已解決
簽發(fā)現(xiàn)金支票500元,支付管理部門日常辦公費(fèi)用零星開支 做什么憑證上



您好
借:管理費(fèi)用 500
貸:銀行存款 500
付款憑證
2021 12/16 21:26

84785009 

2021 12/16 21:29
采購員張華回廠報銷差旅費(fèi)800元,余額以現(xiàn)金交回 做什么憑證

84785009 

2021 12/16 21:38
老師在嗎

bamboo老師 

2021 12/16 21:46
請問原來借款多少金額啊?
光有個800不好寫分錄啊

84785009 

2021 12/16 21:48
報銷差旅費(fèi)1300

84785009 

2021 12/16 22:18
老師在嗎

bamboo老師 

2021 12/16 22:23
借:管理費(fèi)用 800
借:庫存現(xiàn)金 500
貸:其他應(yīng)收款 1300

84785009 

2021 12/16 22:23
那用轉(zhuǎn)賬憑證寫嗎

bamboo老師 

2021 12/16 22:24
你單位憑證分了收付轉(zhuǎn)?

84785009 

2021 12/16 22:27
我們老師讓的

bamboo老師 

2021 12/16 22:27
那這個老師有沒有要求分開寫收款憑證跟轉(zhuǎn)賬憑證?

84785009 

2021 12/16 22:29
有的,是的

bamboo老師 

2021 12/16 22:32
那您分別寫轉(zhuǎn)賬憑證 收款憑證
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)收款
借:庫存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)收款

84785009 

2021 12/16 22:32
好的 ,謝謝

bamboo老師 

2021 12/16 22:32
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>


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