問題已解決
計提的待抵扣進項稅額出現(xiàn)差額怎么辦?怎么做會計分錄把差額做平?



同學,你好,產(chǎn)生差額的原因是什么,如果是四舍五入形成的,可以直接做管理費用-其他,做個調(diào)整,摘要寫,稅費的四舍五入差額。
2021 12/14 16:36

84785041 

2021 12/14 16:38
我們公司是建筑業(yè)的簡易征收,做的是抵減,不是抵扣,所以抵減的時候做的計提按3個點去做的,低下來的話是0.29幾把

森林老師 

2021 12/14 16:42
同學,你好,這個應該是四舍五入計算的差額,直接用管理費用-其他調(diào)了就可以了

84785041 

2021 12/14 16:43
可以這樣做嗎?年尾了那些科目是不是都要清掉?。?/div>

森林老師 

2021 12/14 16:44
同學,你好,平時我們申報增值稅,由于發(fā)票系統(tǒng)是一張一張的發(fā)票開具,而申報是所有的合計,很容易引直這樣的差額,這個時候都是可以這樣調(diào)整的,沒有問題。

84785041 

2021 12/14 16:45
我們建筑行業(yè)的數(shù)額比較大,請問是不是年尾了都要清掉那些科目啊?很多往來款沒收回,而且賬上也沒錢付應付賬款

森林老師 

2021 12/14 16:47
同學,你好,如果實實在在存有的往來不能隨便的清掉的,應收賬款收不回來,一般都是對方破產(chǎn),注銷,等原因,需要證據(jù)的。應付賬款你沒有錢,也不能消,只能是先放著。

84785041 

2021 12/14 16:48
數(shù)額如果太大稅務局會查嗎?

森林老師 

2021 12/14 16:52
同學你好,如果數(shù)據(jù)大,能說明理由和事實,是沒有問題的。

84785041 

2021 12/14 16:53
這些稅務局一般都會查嗎?

森林老師 

2021 12/14 16:57
同學,你好,這個稅務局地區(qū)不同,他們的管理或是稽查都不一樣的,所以這個不好說。


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