問題已解決
你好,請問上個月開了一張票,稅已經(jīng)報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調(diào)整嗎?



對,就是按照銷項稅額減去紅沖的報稅之前的不用調(diào)整。
2021 12/06 16:22

你好,請問上個月開了一張票,稅已經(jīng)報完了,這個月發(fā)現(xiàn)票有問題,紅沖了發(fā)票,報稅的時候按照這個月銷項減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報表需要調(diào)整嗎?
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