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問題已解決

有個租戶使用我們的電 我們已經(jīng)把電費交過了 兩個月后 他把他使用的電費還給我們 這么寫會計分錄

84784965| 提問時間:2021 12/05 14:58
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,借:銀行存款 貸:管理費用--電費
2021 12/05 14:58
84784965
2021 12/05 15:01
為啥這樣寫呢
84784965
2021 12/05 15:11
老師給解釋一下? 不明白
思頓喬老師
2021 12/05 15:14
您之前交過了電費 分錄是借:管理費用 貸:銀行存款 所以現(xiàn)在要沖銷管理費用--電費
84784965
2021 12/05 15:17
外賬怎么寫? 會不會牽扯到? 發(fā)票??
思頓喬老師
2021 12/05 15:18
您好,正規(guī)企業(yè)是1套賬的。我不會做內(nèi)外帳,不好意思
84784965
2021 12/05 15:19
交電費? 借? 其他應(yīng)收款貸 銀行存款? ? 開發(fā)票? 借生產(chǎn)成本? 貸其他應(yīng)收款
思頓喬老師
2021 12/05 15:19
交電費是預(yù)付賬款。開發(fā)票不是生產(chǎn)成本喔,
84784965
2021 12/05 15:24
開發(fā)票? ?相當(dāng)于支付電費? ?之前是預(yù)付
思頓喬老師
2021 12/05 15:25
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用或者成本 貸:預(yù)付賬款
84784965
2021 12/05 15:36
老師? 像你剛才寫的會計分錄? 還要在沖減? 進行稅額不
84784965
2021 12/05 15:55
老師需要沖減進行稅額嗎
思頓喬老師
2021 12/05 16:28
您好,不需要沖減稅額的。謝謝
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