問題已解決
有個租戶使用我們的電 我們已經(jīng)把電費交過了 兩個月后 他把他使用的電費還給我們 這么寫會計分錄



您好,借:銀行存款
貸:管理費用--電費
2021 12/05 14:58

84784965 

2021 12/05 15:01
為啥這樣寫呢

84784965 

2021 12/05 15:11
老師給解釋一下? 不明白

思頓喬老師 

2021 12/05 15:14
您之前交過了電費
分錄是借:管理費用
貸:銀行存款
所以現(xiàn)在要沖銷管理費用--電費

84784965 

2021 12/05 15:17
外賬怎么寫? 會不會牽扯到? 發(fā)票??

思頓喬老師 

2021 12/05 15:18
您好,正規(guī)企業(yè)是1套賬的。我不會做內(nèi)外帳,不好意思

84784965 

2021 12/05 15:19
交電費? 借? 其他應(yīng)收款貸 銀行存款? ? 開發(fā)票? 借生產(chǎn)成本? 貸其他應(yīng)收款

思頓喬老師 

2021 12/05 15:19
交電費是預(yù)付賬款。開發(fā)票不是生產(chǎn)成本喔,

84784965 

2021 12/05 15:24
開發(fā)票? ?相當(dāng)于支付電費? ?之前是預(yù)付

思頓喬老師 

2021 12/05 15:25
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用或者成本
貸:預(yù)付賬款

84784965 

2021 12/05 15:36
老師? 像你剛才寫的會計分錄? 還要在沖減? 進行稅額不

84784965 

2021 12/05 15:55
老師需要沖減進行稅額嗎

思頓喬老師 

2021 12/05 16:28
您好,不需要沖減稅額的。謝謝
