問(wèn)題已解決
老師,我們公司和開(kāi)發(fā)公司簽的合同是100萬(wàn),但是我們和**方簽的合同也是100萬(wàn),僅僅從里面收取稅金和管理費(fèi),我用的是新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入和成本,那這樣,毛利收入減成本是不是0?



同學(xué)你好
這個(gè)相等的話就是零
2021 12/01 09:29

84785022 

2021 12/01 09:36
老師,那分析每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn),怎么分析呢?我們是被**方,只收取稅金和管理費(fèi)

樸老師 

2021 12/01 09:43
你們的利潤(rùn)就是你們的管理費(fèi)用

樸老師 

2021 12/01 09:44
是你們收的管理費(fèi)的點(diǎn)數(shù)

84785022 

2021 12/01 09:46
老師,我們還收稅金,簡(jiǎn)易計(jì)稅的是收取3%,但是我們還能差額勞務(wù)的部分,所以稅金這一塊還能賺一點(diǎn),是這樣理解嗎?如果是的話,那所得稅要按每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)分?jǐn)倖幔?/div>

樸老師 

2021 12/01 09:57
同學(xué)你好
對(duì)的
可以這樣理解的

84785022 

2021 12/01 09:59
那這個(gè)利潤(rùn),和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)就不一樣了老師,利潤(rùn)表我所得稅必須要做達(dá)到稅負(fù)率才行,是這樣嗎?

樸老師 

2021 12/01 10:03
同學(xué)你好
那你都得按照你的稅負(fù)率來(lái)操作

84785022 

2021 12/01 10:10
老師,利潤(rùn)表按稅負(fù)的話,那我實(shí)際報(bào)給老板的利潤(rùn),和利潤(rùn)表上就不一致了,對(duì)嗎老師?這樣行嗎

樸老師 

2021 12/01 10:13
你給老板看實(shí)際的就可以


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老師,你好,建筑行業(yè)確認(rèn)收入,合同毛利,合同成本,數(shù)據(jù)怎么計(jì)算,比如我收人收入是100萬(wàn)
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按照建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)收入,只要發(fā)生成本,合同價(jià)定沒(méi)定都要確認(rèn)收入、成本?我們前任會(huì)計(jì):合同價(jià)200萬(wàn)元,17年兩次按開(kāi)票確認(rèn)50萬(wàn)、100萬(wàn)收入,40萬(wàn)、80萬(wàn)成本,而且兩次的合同毛利、工程結(jié)算、合同成本已經(jīng)對(duì)沖。剩下50萬(wàn)沒(méi)開(kāi)票,有一部分成本,18年底按照剩余50萬(wàn)預(yù)計(jì)總收入可以吧?
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新收入準(zhǔn)則 合同毛利科目還有嗎
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老師?項(xiàng)目投標(biāo)簽的合同是100萬(wàn),然后又和甲方單獨(dú)簽了一個(gè)80萬(wàn)的合同,有20萬(wàn)是給他們的管理費(fèi) 這樣是以100萬(wàn)的來(lái)交印花稅吧?
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老師我是建安企業(yè)。開(kāi)票和甲方結(jié)算時(shí)。分錄是:借:應(yīng)收賬款 100萬(wàn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入917431.19
貸:應(yīng)交增值稅82568.81
收到工程款時(shí)分錄
借:銀行存款100萬(wàn)
貸:應(yīng)收賬款100萬(wàn)
確認(rèn)合同收入分錄:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本844036.69
借:合同毛利73394.5
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入917431.19
確認(rèn)工程收入時(shí)分錄
借:應(yīng)收賬款100萬(wàn)
貸:工程結(jié)算收入100萬(wàn)
合同完工時(shí)分錄
借:工程結(jié)算收入100萬(wàn)
貸:工程施工92萬(wàn)
貸:合同毛利8萬(wàn)。
我上面這么做的分錄對(duì)不對(duì)?一整套流程分錄是不是要這樣做。那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做了兩次,我感覺(jué)不對(duì)。還是那個(gè)工程結(jié)算成本要怎么轉(zhuǎn)?求教
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