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老師,支付的費用沒有發(fā)票,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)



你好,支付的費用沒有發(fā)票,賬務(wù)處理是
借:管理費用等科目,貸:庫存現(xiàn)金等科目
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:本年利潤,貸:管理費用等科目
匯算清繳的時候,需要對無票支出做納稅調(diào)增處理。
2021 11/30 21:10

84785009 

2021 11/30 21:12
當(dāng)初支付時是掛應(yīng)付賬款科目的。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款?,F(xiàn)在還在應(yīng)付賬款掛著

鄒老師 

2021 11/30 21:13
你好,請看你的描述,支付的費用,代表已經(jīng)支付了,就不需要通過應(yīng)付賬款科目掛賬啊?

84785009 

2021 11/30 21:16
那是我描述的不對,就是當(dāng)初支付時不知道收不進發(fā)票,那我現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方有余額怎么處理

鄒老師 

2021 11/30 21:19
你好,是當(dāng)初支付時不知道收不進發(fā)票,當(dāng)時是做了這個分錄嗎?(借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款)

84785009 

2021 11/30 21:19
是的,老師,就是這個情況,

鄒老師 

2021 11/30 21:20
你好
支付的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:本年利潤,貸:管理費用等科目
匯算清繳的時候,需要對無票支出做納稅調(diào)增處理。

84785009 

2021 11/30 21:21
我現(xiàn)在是肯定收不進發(fā)票了,這個情況怎么處理,謝謝

鄒老師 

2021 11/30 21:22
你好
支付的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
費用發(fā)生的時候,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借:本年利潤,貸:管理費用等科目
匯算清繳的時候,需要對無票支出做納稅調(diào)增處理。

84785009 

2021 11/30 21:25
可以直接轉(zhuǎn)借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款嗎

鄒老師 

2021 11/30 21:30
你好,這個只是沒有發(fā)票的費用,不應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外支出核算的?
