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問題已解決

當月進項稅額可以先全部進入待認證進項稅額中嗎?認證多少就從待認證轉(zhuǎn)多少到進項稅額中?

84785026| 提問時間:2021 11/12 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做。
2021 11/12 14:05
84785026
2021 11/12 14:42
一個分錄里當月有部分發(fā)票認證了的就做借,進項稅額,未認證的做到待認證進項稅額,請問老師平時是怎么做的?
郭老師
2021 11/12 14:43
你好先所有的做到待認證里面。
郭老師
2021 11/12 14:44
莫知道這個月需要勾選多少發(fā)票,確定多少的時候還沒有結(jié)賬,然后把它改成鏡像就可以了,其他的不認證還是待認證里面。
84785026
2021 11/12 14:51
以前是當月進項當月全部認證抵扣,直接做到進項稅額,后期當月進項不是全部認證,按你的方法先做到待認證中,抵扣部分就轉(zhuǎn)到進項中,前后不一致沒關(guān)系吧
郭老師
2021 11/12 14:55
你好,怎么可能不一致?我說的這個方法是一致的,因為我們沒有結(jié)賬,直接在原憑證上修改的。
84785026
2021 11/12 15:09
假設(shè)購貨,對方開了幾張發(fā)票,其中有一張發(fā)票未認證,借庫存? ?應交稅費進項稅額(當月認證的)? ? 應交稅費待認證進項稅額(未認證的)? ?貸應付? ? ?。 還有種方法,借:庫存? ?應交稅費待認證? ?貸:應付? ? 當月認證抵扣部分就做借:應交稅費 (進項稅額 )? 貸:應交稅費(待認證進項稅額)
84785026
2021 11/12 15:09
想知道老師平時怎么做的
郭老師
2021 11/12 15:13
你好,你收到了發(fā)票之后,借庫存商品應交稅費,待認證貸銀行存款,然后月底的時候你不就是在計算出你需要認證多少發(fā)票,月底就要計算,你不要結(jié)賬,然后你返回去,這個需要改的話,你就改成應交稅費,待認證那里修改一下應交稅費應交增值稅進項。
郭老師
2021 11/12 15:13
或者是你單獨做一個分錄,按你做的那個分錄也可以的,只不過是你這個麻煩。
84785026
2021 11/12 15:16
好的,我懂了,謝謝老師
郭老師
2021 11/12 15:17
不要客氣,工作愉快。
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