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房地產企業(yè),如果要把7—10月分的開發(fā)間接費用轉管理費用,如何調賬



你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是
借:管理費用
貸:開發(fā)成本—開發(fā)間接費用
2021 11/09 09:24

84785008 

2021 11/09 09:27
是每個月調調一筆方便,還是要把7—10月的數(shù)據(jù)合并調一筆

鄒老師 

2021 11/09 09:27
你好,合并一起調整一筆就可以了?

84785008 

2021 11/09 09:33
可是開發(fā)間接費用里面有很多明細科目,比如工資五險一金就占了7個,這個要調7筆嗎?

鄒老師 

2021 11/09 09:34
你好,那調整分錄的貸方,就需要設置相應的明細科目核算了?

84785008 

2021 11/09 09:38
借方應該也是對應的科目嗎?比如 借:管理費用—工資性福利—工資 200 貸 開發(fā)間接費用 工資性福利 -200

鄒老師 

2021 11/09 09:40
你好,是的,是這樣的

84785008 

2021 11/09 09:42
如果間接開發(fā)費用—差旅費,也是按照上面的方式調賬,是嗎

鄒老師 

2021 11/09 09:43
你好,是的,是這樣的

84785008 

2021 11/09 09:48
請問都是按本期借方發(fā)生額做嗎?

鄒老師 

2021 11/09 09:51
你好,根據(jù)你的描述,調整分錄是
借:管理費用
貸:開發(fā)成本—開發(fā)間接費用
設置相應明細科目就是了?

84785008 

2021 11/09 09:52
數(shù)據(jù)都是按本期借方發(fā)生額吧

鄒老師 

2021 11/09 09:55
你好,是的,是這樣的
