當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 月底計(jì)提工資的時(shí)候是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)



您好,按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,然后扣除繳納的社保公積金和個(gè)稅,應(yīng)付職工薪酬余額才是實(shí)發(fā)數(shù)
2021 11/02 15:02

84785033 

2021 11/02 15:05
老師 比如應(yīng)發(fā)是10 實(shí)發(fā)是8 那么月底應(yīng)該做 借 管理費(fèi)用-工資 10 貸 應(yīng)付職工薪酬 10 對(duì)嗎

84785033 

2021 11/02 15:06
因?yàn)楣べY表已經(jīng)出來(lái)了 所以應(yīng)發(fā)數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)都有

庾老師 

2021 11/02 15:08
應(yīng)發(fā)10,實(shí)發(fā)8,差的2你也要體現(xiàn)出來(lái)啊 這么做 借,管理費(fèi)用10,貸:其他應(yīng)收款–社保2 應(yīng)付職工薪酬8。 這樣實(shí)發(fā)就是8

84785033 

2021 11/02 15:13
老師 能不能 直接做借 管理費(fèi)用-工資 8 貸 應(yīng)付職工薪酬 8

84785033 

2021 11/02 15:13
之前咨詢一位老師 說(shuō)是這么做

庾老師 

2021 11/02 15:13
你看看工資表上差的2是什么,不能發(fā)多少做多少,這樣的話,費(fèi)用沒(méi)有全部入進(jìn)去
