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問題已解決

一般納稅人,我是購買方,銷售方開了200萬的專票給我,但是納稅識別號是錯誤的,但自己跨月了,因為納稅識別號已經(jīng)錯誤,不能抵扣進項,請問有幾種處理方式?謝謝

84785005| 提問時間:2021 10/30 09:08
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
同學你好!這個的話? 需要銷售方? ? 紅沖原來的發(fā)票 然后? ?重新按照正確的方式? ? 再開具的呀
2021 10/30 09:10
84785005
2021 10/30 09:12
但是我這邊也開了200多萬出去,如果沒有進項,那我是不是就要全額繳稅
許老師
2021 10/30 09:12
是的呀? ?這個是這樣的哦 下期再取得發(fā)票? ? ?形成留抵的
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