問題已解決
請問老師,個體戶的增值稅申報表里,在免稅銷售額填寫的金額是否應(yīng)該填寫不含稅的銷售額???(當季度開的都是普通發(fā)票,沒有超過起征點,所以在未達起征點銷售額中填寫的)



你好,是填寫不含稅的銷售額
2021 10/20 11:27

84784986 

2021 10/20 11:28
不管開的是專票還是普通,都填寫不含稅的對吧?

小云老師 

2021 10/20 11:32
是的,不管開的是專票還是普通,都填寫不含稅

84784986 

2021 10/20 11:36
那請問老師定期定額納稅申報表申報的時候,系統(tǒng)自動在應(yīng)稅項填寫了30000,但是我們這個季度銷售了55000,然后核定計稅依據(jù)就是3萬,改不了的。如果我在應(yīng)稅項改成55000的話,這樣會不會有什么影響,交稅之類的呢

小云老師 

2021 10/20 11:38
你實際是55000的話就是要去改成55000申報呀

84784986 

2021 10/20 11:38
那后面計稅依據(jù)是系統(tǒng)默認的3萬,那是不是代表我要交個稅了呢

小云老師 

2021 10/20 11:39
你超過了是要交呀。

84784986 

2021 10/20 11:44
可是不是說月度不超過5萬,季度不超過15萬,個稅是免的嘛?我雖然季度是5萬3,但是沒超過季度也會交稅嗎

小云老師 

2021 10/20 11:53
不是的,各地免的金額不同,有些是9萬

84784986 

2021 10/20 11:55
我問過當?shù)囟悇?wù)局是15萬,填完之后,系統(tǒng)應(yīng)該是自動算出來的應(yīng)納稅額,因為那個地方改不了,但是應(yīng)納稅額還是0,所以應(yīng)該是不交稅

小云老師 

2021 10/20 11:58
如果你們是15萬那就是不交的,申報按你實際的55000填寫
