問(wèn)題已解決
小規(guī)模印花稅申報(bào)可以按銷售合同的價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)嗎



同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2021 10/19 10:31

84785002 

2021 10/19 10:32
這個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額是我賬里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅的金額合計(jì),老師,這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題吧

樸老師 

2021 10/19 10:35
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)沒(méi)什么問(wèn)題

84785002 

2021 10/19 11:47
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有一張發(fā)票沒(méi)有開,但是收入分錄和應(yīng)交增值稅分錄都正常做賬了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)稅是按正常流程報(bào)稅嗎,這個(gè)發(fā)票10月開可以么,對(duì)增值稅這塊怎么處理

樸老師 

2021 10/19 11:53
這個(gè)月開發(fā)票先紅沖未開票收入就行了

84785002 

2021 10/19 11:58
我第三季度報(bào)稅需要把這筆收入填到未開票收入里嚒

樸老師 

2021 10/19 11:59
對(duì)的
需要填寫的哦
