問題已解決
老師 去年的所得稅未計提,在今年繳納的時候 直接計入了 所得稅費用,這個應該怎么調整了?



你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄
借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅
借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021 10/16 15:14

84784991 

2021 10/16 15:17
以前年度損益調整 是計入借方還是貸方?

鄒老師 

2021 10/16 15:18
你好,你需要把今年直接計入了 所得稅費用的分錄紅沖。然后這樣做分錄
借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅(這里已經(jīng)很清楚說明是借方?。?借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

84784991 

2021 10/16 15:20
問錯了問錯了 是這個:以前年度損益調整,在這個月 結轉損益嗎?

鄒老師 

2021 10/16 15:25
你好,是當月結轉到? 利潤分配—未分配利潤? 科目?
