當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工工傷老板墊付10000,社保報(bào)銷9000到賬,分錄分別怎樣做呢



你好,墊付工傷款,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 收到社保報(bào)銷 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付給老板 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2021 09/29 11:34

84785041 

2021 09/29 11:37
社保報(bào)銷怎么其他應(yīng)付呢

84785041 

2021 09/29 11:38
這么做帳不平啊

小宮老師 

2021 09/29 11:42
收到社保報(bào)銷同時(shí)做一筆,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
