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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月的往來(lái)科目記錯(cuò)了,把應(yīng)付記成了應(yīng)收,本月發(fā)現(xiàn),調(diào)賬怎么調(diào)整呢?



沖銷上月的賬務(wù)處理,重新按正確的分錄做賬務(wù)處理。就是沖紅更正法處理
2021 09/08 17:02

84785035 

2021 09/08 17:11
咋處理?給個(gè)分錄

江老師 

2021 09/08 17:12
你上月的分錄是什么呢,需要看上月的分錄,才能決定本期的賬務(wù)處理

84785035 

2021 09/08 17:30
借;應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
本來(lái)應(yīng)該是應(yīng)收,寫(xiě)錯(cuò)了,上月的已經(jīng)結(jié)賬本月的怎么調(diào)整,把應(yīng)付調(diào)整成應(yīng)收?。?/div>

江老師 

2021 09/08 17:31
你是退回貨款嗎,為什么是應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款一般是收款處理。
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

84785035 

2021 09/08 17:48
我是問(wèn)你次月怎么調(diào)賬,上月已經(jīng)結(jié)賬了,次月發(fā)現(xiàn)往來(lái)科目及錯(cuò)誤了,怎么調(diào)整?。。。。。?!

江老師 

2021 09/09 08:53
一、次月調(diào)賬,沖銷上月的分錄:
借:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? 負(fù)數(shù)
二、更正上月的分錄,分錄是:
借:應(yīng)收賬款? ?正數(shù)
貸:銀行存款? 正數(shù)


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