問題已解決
比如,我這個月銷項100,進(jìn)項110,那我的分錄怎么做。



借銷項稅額100
轉(zhuǎn)出未交增值稅10
貸進(jìn)項110
2021 08/09 23:18

84784959 

2021 08/09 23:18
轉(zhuǎn)出未交的增值稅下個月可以抵扣嗎

84784959 

2021 08/09 23:19
還是多出得進(jìn)項做留底

佟老師 

2021 08/10 07:15
你好,這個轉(zhuǎn)到
借未交增值稅
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣就留底了
