問題已解決
老師,我是銷售方,開具的這個負數(shù)怎么做賬呢



您好
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
2021 07/01 10:15

84785005 

2021 07/01 10:23
謝謝老師!借方應(yīng)收賬款怎么紅字呢,負數(shù)的應(yīng)收賬款都是0。

84785005 

2021 07/01 10:26
是不是可以理解為這張票拆分為兩個分錄

bamboo老師 

2021 07/01 10:27
是的?可以理解為這張票拆分為兩個分錄

84785005 

2021 07/01 10:30
那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候相當于我贈送的庫存商品就沒有出庫。結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么處理呢?

bamboo老師 

2021 07/01 10:33
下面負數(shù)是您贈送的商品?

84785005 

2021 07/01 10:34
是的,是搭贈的商品

bamboo老師 

2021 07/01 10:35
?搭贈的商品 不應(yīng)該開具負數(shù)啊 應(yīng)該在對外銷售的產(chǎn)品上分攤價格 開具正數(shù)

84785005 

2021 07/01 10:36
我收到的進項票就是這樣開具的,我就這樣搭贈開出去了

bamboo老師 

2021 07/01 10:37
包含在前面的正數(shù)里面嗎

84785005 

2021 07/01 10:41
什么意思呢?買前面的正數(shù)一個單品,搭贈后面的兩個單品

bamboo老師 

2021 07/01 10:43
那您按照實際抵減負數(shù)后的發(fā)票入賬就好了
不需要體現(xiàn)負數(shù)的分錄

84785005 

2021 07/01 10:48
哦,謝謝老師,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,搭贈的金額含稅全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎

bamboo老師 

2021 07/01 10:53
搭贈的金額含稅全部結(jié)轉(zhuǎn)

84785005 

2021 07/01 10:53
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2021 07/01 10:54
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
