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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我這邊銷售方,開具紅字發(fā)票給對(duì)方后怎么做賬



你好,你們正常借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,金額寫負(fù)數(shù)就好了。
04/17 14:01

84785045 

04/17 14:06
老師,評(píng)論怎么刪除,剛弄錯(cuò)了,怎么變成評(píng)論區(qū)評(píng)論了

宋生老師 

04/17 14:07
你好,這個(gè)老師不清楚啊。
老師的界面跟學(xué)生的不一樣。

84785045 

04/17 14:08
刪除了,老師,我銷售時(shí)候月末結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本,現(xiàn)在還要轉(zhuǎn)回嗎,怎么做賬

宋生老師 

04/17 14:13
你好,成本是需要轉(zhuǎn)回的,借庫(kù)存商品貸存業(yè)務(wù)成本。

84785045 

04/17 14:15
好的謝謝

84785045 

04/17 14:16
如果當(dāng)初我們本來(lái)沒出貨,但是先開票給他們的,那就不用轉(zhuǎn)回了,對(duì)嗎

宋生老師 

04/17 14:16
你好,是的。就是這樣了。

84785045 

04/17 14:18
因?yàn)樗麄儺?dāng)初預(yù)付一些錢,我們現(xiàn)在開紅字,然后退款他們預(yù)付款

宋生老師 

04/17 14:19
你好,你只要把收入沖減就可以了

84785045 

04/17 14:26
好的謝謝老師

宋生老師 

04/17 14:26
你好,不用客氣的了。
