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企業(yè)所得稅匯算清繳,有一個固定資產(chǎn)500萬一下一次性加計抵減,這個怎么報,這樣抵減了,利潤是負的



同學,你好
這個一次性扣除,是稅法意義上的
會計處理 還是正常計入固定資產(chǎn) 按期折舊的
至于稅法上的一次性扣除 所得稅申報表里有一個固定資產(chǎn)會計/稅務差異填寫的
這個相應數(shù)據(jù)填上去 是計算應納稅所得額時,一次性扣除哦
2021 05/25 22:44

企業(yè)所得稅匯算清繳,有一個固定資產(chǎn)500萬一下一次性加計抵減,這個怎么報,這樣抵減了,利潤是負的
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