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問題已解決

前幾年做了借應交稅金,貸主營業(yè)務成本。現(xiàn)在可以重新抵扣這部分稅金了,請問怎么做賬務處理?

84784982| 提問時間:2021 05/13 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是哪個稅款?
2021 05/13 10:37
84784982
2021 05/13 10:44
待抵扣進項稅額
郭老師
2021 05/13 10:46
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。
84784982
2021 05/13 11:02
這是以前年度的,這個做不對吧?
郭老師
2021 05/13 11:05
你好,沒有問題的,可以啊,這個不涉及到損益。
描述你的問題,直接向老師提問
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