問題已解決
前幾年做了借應交稅金,貸主營業(yè)務成本。現(xiàn)在可以重新抵扣這部分稅金了,請問怎么做賬務處理?



你好,這個具體的是哪個稅款?
2021 05/13 10:37

84784982 

2021 05/13 10:44
待抵扣進項稅額

郭老師 

2021 05/13 10:46
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。

84784982 

2021 05/13 11:02
這是以前年度的,這個做不對吧?

郭老師 

2021 05/13 11:05
你好,沒有問題的,可以啊,這個不涉及到損益。
