問題已解決
我公司是勞務(wù)公司,前1月2月收到款500萬一直也沒開票,第3月又收到款450萬,我3月開發(fā)票48萬,我之前沒開票的時候收到款做的預(yù)收賬款,開票做的應(yīng)收賬款,3月我需要轉(zhuǎn)一下吧?分錄怎么做?



你好,需要對沖才可以,借預(yù)收賬款,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),
2021 05/12 15:51

84785017 

2021 05/12 15:53
借,預(yù)收賬款450萬。。。貸應(yīng)收賬款—48萬?

maize老師 

2021 05/12 16:00
你預(yù)收是不是也是掛客戶?借預(yù)收 48 借應(yīng)收賬款-48 一個客戶只掛一個往來科目只使用一個,

84785017 

2021 05/12 16:09
預(yù)收和應(yīng)收都是一家客戶!

maize老師 

2021 05/12 16:20
那需要沖掉一個只能使用一個
